Detalhes da Obra

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Contrato
Favorecido
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Data
EmpenhoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
25/07/2025 0001658/2025 OriginalCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE REFORCO EMERGENCIAL DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DISPENSA ELETRONICA Nº 00020/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 093/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 395 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 7425/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FONTE DE RECURSO: PROPRIO.CM CONSTRUTORA LTDAR$ 135.004,26
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Data
LiquidaçõesEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
22/08/2025 0002451/2025 OriginalPAGAMENTO DE NFS-e N° 257-21/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE REFORCO EMERGENCIAL DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DISPENSA ELETRONICA Nº 00020/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 093/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 395 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10025/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FONTE DE RECURSO: PROPRIO.CM CONSTRUTORA LTDAR$ 135.004,26
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Data
PagamentoEspécie
Histórico
Favorecido
Valor
      
22/08/2025 0003211/2025 OriginalPAGAMENTO DE NFS-e N° 257-21/08/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE REFORCO EMERGENCIAL DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO (SANFONAO). CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DISPENSA ELETRONICA Nº 00020/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 093/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 395 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 10025/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS FONTE DE RECURSO: PROPRIO.CM CONSTRUTORA LTDAR$ 130.369,35
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Número da Medição
Data Inicial da Medição
Data Final da Medição
Data do Ateste da Medição
Percentual Concluído da Medição
Observação
Responsável pela Medição
Valor Total
        
0000125/07/202518/08/202522/08/20250,00% TIAGO FERNANDES DE ARAUJOR$ 130.369,35
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ArquivoTipo da Imagem
Número da Medição
   
cp03602-09-25_134401.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134407.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134423.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134443.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134454.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134502.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134509.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134519.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134525.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134533.jpg Medicao/Ateste00001
cp03602-09-25_134631.jpg Medicao/Ateste00001
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Fiscal de Contrato Tipo Fiscal Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato Vigência Inicial Vigência Final
       
TIAGO FERNANDES DE ARAUJOFiscal TitularOutroDesigancao de fiscal9302/09/202530/09/2025
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ArquivoTipo do Arquivo Descrição
   
cp11424-07-25_073404.pdf Contrato 
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Tipo
Nome do Produto ou Serviço
Unidade de Medida
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
      
ServicoREFORMASERVICO1,0000R$ 135.004,26R$ 135.004,26
Obras Paralisadas
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