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Detalhes
| 12/01/2026 | 0000307/2025 | 0000045/2025 | 0000019/2026 | 0000026/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA ATENDER AS REPARTICOES PUBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 132/2026. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0005-03 | R$ 11.344,19 |
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Detalhes
| 08/01/2026 | 0004964/2025 | 0002602/2025 | 0000007/2026 | 0000020/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 3285-29/11/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (TUNEL), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 787 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 019 /2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROETI FUNDAMENTAL SANTA LUZIA | ALESSANDRA NUNES LORDS ME MEE | 03.865.570/0001-32 | R$ 454,00 |
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Detalhes
| 08/01/2026 | 0004964/2025 | 0002593/2025 | 0000006/2026 | 0000019/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 705-12/12/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (BONECA NEGRA, BONECA BRANCA, BONECO BRANCO), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 781 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25927/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROETI FUNDAMENTAL SANTA LUZIA | RINOTOYS LTDA | 37.784.943/0001-62 | R$ 3.200,00 |
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Detalhes
| 08/01/2026 | 0004964/2025 | 0002594/2025 | 0000005/2026 | 0000018/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 704-12/12/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (BONECA NEGRA, BONECA BRANCA, BONECO BRANCO), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 782 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 25925/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROETI FUNDAMENTAL ANTONIO PADOANI | RINOTOYS LTDA | 37.784.943/0001-62 | R$ 3.200,00 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0003826/2025 | 0002476/2025 | 0000004/2026 | 0000017/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 325-11/12/2025 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO, (DESINFETANTE 2L, LAVA LOUCAS NEUTRO 24 X 500ML, PRODUTO PARA LIMPEZA MULTIUSO, SABAO EM BARRA E OUTROS), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 723 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 14/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: ETI | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | 38.284.597/0001-16 | R$ 23.318,58 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0020772/2025 | 0002258/2025 | 0000014/2026 | 0000016/2026 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO, NO DIO (DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL), DE: AVISO DE LICITACAO, TERMO DE RATIFICACAO, EXTRATO DE ADITIVO, AVISO DE CHAMADA PUBLICA, CONTRATOS ENTRE OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE REFERENTE A LICITACAO E CONTRATOS, PARA DEZEMBRO DE 2025. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO. PROTOCOLO GED.: 220/2026. | DIO DEPARTAMENTO DE IMPRESA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | R$ 4.054,03 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0000335/2025 | 0000039/2025 | 0000012/2026 | 0000015/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROTOCOLO GED.: 128/2026. FONTE DE RECURSO: MDE. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0005-03 | R$ 1.809,83 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0000255/2025 | 0000020/2025 | 0000013/2026 | 0000012/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA ATENDER A EMEI BRAS LACERDA AMIGO CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROTOCOLO GED.: 129/2026. FONTE DE RECURSO: MDE. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0005-03 | R$ 1.444,99 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0000253/2025 | 0000019/2025 | 0000011/2026 | 0000010/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PARA ATENDER AS EMEIS H.L. LORENTZEN E VOVO CLARA . CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. PROTOCOLO GED.: 130/2026. FONTE DE RECURSO: MDE. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0005-03 | R$ 1.234,64 |
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Detalhes
| 07/01/2026 | 0000306/2025 | 0000044/2025 | 0000009/2026 | 0000008/2026 | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEZEMBRO DE 2025 PARA O CENTRO DE EVENTOS JOAQUIM PINTO FILHO SANFONAO. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED.: 141/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0005-03 | R$ 166,55 |