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Detalhes
| 20/02/2026 | 0003720/2025 | 0002808/2025 | 0000400/2026 | 0000550/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 1014-19/12/2025 PARA AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO, (ACUCAR PCT 5 KG CSM), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 850 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 2062 /2025, CONFORME SOLICITADO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | C. C. GONCALVES LEITE - ME | 23.086.864/0001-73 | R$ 46,35 |
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Detalhes
| 20/02/2026 | 0003622/2025 | 0002039/2025 | 0000430/2026 | 0000545/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 1674-04/02/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MESA DE PING PONG, RAQUETE FRESCOBOL, TACO DE MADEIRA COM EMPUNHADURA PARA BETS (TACOBOL) PAR COM BOLINHA), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 525 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 2057/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | 35.585.354/0001-20 | R$ 6.695,10 |
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Detalhes
| 12/02/2026 | 0007414/2023 | 0000718/2024 | 0000293/2026 | 0000405/2026 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 44-09/02/2026 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF PROFESSOR EDSON ALTOE, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NO MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, ES. SECRETARIA DE EDUCACAO. CONCORRENCIA PUBLICA Nº 000001/2023. TERMO DE CONTRATO N° 023/2024. VIGENCIA: 04 DE MARCO DE 2024 A 04 DE MARCO DE 2026. CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, OF. ENG/PMCC Nº 013/2024, AUTORIZACAO DE EMPENHO 218 E DOCUMENTACAO ANEXA AO PROTOCOLO GED:1701/2026. FONTE DE RECURSO: CONVENIO DO ESTADO. | HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA | 00.471.823/0001-03 | R$ 62.262,70 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0003622/2025 | 0002202/2025 | 0000267/2026 | 0000362/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 1672-04/02/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MESA DE PING PONG, RAQUETE FRESCOBOL), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 590 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:1545 /2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROETI FUNDAMENTAL SANTA LUZIA | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | 35.585.354/0001-20 | R$ 1.227,10 |
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Detalhes
| 10/02/2026 | 0003622/2025 | 0002203/2025 | 0000266/2026 | 0000361/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 1673-04/02/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MESA DE PING PONG, RAQUETE FRESCOBOL), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 589 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1549/2025, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: PROETI FUNDAMENTAL ANTONIO PADOANI | PRIME SOL UTILIDADES DO LAR LIMPEZA E SERVICOS LTDA | 35.585.354/0001-20 | R$ 1.227,10 |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002366/2025 | 0002190/2025 | 0000160/2026 | 0000305/2026 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 537-29/12/2025 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. NOVEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 577 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1260/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 51.370.056/0001-79 | R$ 1.620,60 |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002366/2025 | 0002190/2025 | 0000159/2026 | 0000304/2026 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 537-29/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS.NOVEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 577 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1260/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 51.370.056/0001-79 | R$ 1.608,34 |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002366/2025 | 0002190/2025 | 0000158/2026 | 0000303/2026 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 554-29/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 577 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1279/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 51.370.056/0001-79 | R$ 1.163,16 |
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Detalhes
| 05/02/2026 | 0002366/2025 | 0002190/2025 | 0000157/2026 | 0000302/2026 | PAGAMENTO DE NFS-e N° 554-29/12/2025 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS TIPO MULTIFUNCIONAIS, SCANNERS E SOFTWARE DE GESTAO E CONTABILIZACAO DE PRODUCAO PARA REPRODUCAO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSAO) NA MODALIDADE SEM FRANQUIA COM PAGAMENTO POR PAGINA IMPRESSA, COM FORNECIMENTO DE ACESSORIOS, SUPRIMENTOS, INSUMOS (EXCLUINDO PAPEL) CONSUMIVEIS ORIGINAIS (CARTUCHOS, TONERS, CILINDROS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS), INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS. EXERCICIO DE 2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 577 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED:1279/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | 51.370.056/0001-79 | R$ 1.608,34 |
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Detalhes
| 04/02/2026 | 0003622/2025 | 0002074/2025 | 0000229/2026 | 0000300/2026 | PAGAMENTO DE DANF-e N° 735-22/01/2026 PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CONE DEMARCATORIO HALF (CONE CHAPEU CHINES), CRONOMETRO), DESTINADOS A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ENSINO FUNDAMENTAL. PREGAO ELETRONICO Nº 00026/2025. TERMO DE CONTRATO Nº 0110/2025. DE ACORDO COM A AUTORIZACAO DE EMPENHO Nº. 535 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROTOCOLO GED: 1378/2026, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. FONTE DE RECURSO: SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL. | VANINHA UTILIDADES LTDA | 58.421.861/0001-23 | R$ 427,50 |