Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
   
Dispensa000156006658202019/11/202019/11/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.ART 4 LEI 13979Concluida R$ 12.318,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000152/202023/11/202025/11/202031/12/2020AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS.COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 12.318,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialPAPEL TOALHACAIXA100,00R$ 50,82R$ 5.082,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialBORRIFADORUNIDADE.50,00R$ 12,80R$ 640,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialCOPO DES. 200MLCAIXA50,00R$ 74,25R$ 3.712,50
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialFLANELAUNIDADE.100,00R$ 2,10R$ 210,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialLUVA LATEXPAR30,00R$ 4,15R$ 124,50
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialPANO DE CHAOUnidade100,00R$ 7,99R$ 799,00
COMERCIAL GLICIA LTDA36.004.034/0001-00MaterialSACO PLASTICOROLO200,00R$ 8,75R$ 1.750,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000153006302202016/11/202016/11/2020AQUISICAO DE CITRATO DE GLICOSE 25 E METRONIDAZOL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 1.230,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000148/202018/11/202023/11/202031/12/2020AQUISICAO DE CITRATO DE GLICOSE 25 E METRONIDAZOL PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.DROGAFONTE LTDA08.778.201/0001-26TERMINO DE PRAZOR$ 1.230,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000152006303202016/11/202016/11/2020AQUISICAO DE CITRATO DE LEVOFLOXACINO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 903,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000147/202017/11/202023/11/202031/12/2020AQUISICAO DE CITRATO DE LEVOFLOXACINO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA25.296.849/0001-85TERMINO DE PRAZOR$ 903,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
Nenhum fornecimento foi realizado até o momento.

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000149006775202010/11/202010/11/2020AQUISICAO DE INTEGRADOR QUIMICO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 1.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000145/202012/11/202016/11/202031/12/2020AQUISICAO DE INTEGRADOR QUIMICO PARA O COMBATE AO NOVO CORONA VIRUS.BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA04.821.115/0001-06TERMINO DE PRAZOR$ 1.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA04.821.115/0001-06MaterialINTEGRADOR QUIMICO CLASSE 05UNIDADE3000,00R$ 0,65R$ 1.950,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000148005861202010/11/202010/11/2020AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 720,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000144/202011/11/202016/11/202031/12/2020AQUISICAO DE VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AO COVID 19, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME14.983.243/0001-00TERMINO DE PRAZOR$ 720,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L&S MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA-ME14.983.243/0001-00MaterialVENTILADORUNIDADE3,00R$ 240,00R$ 720,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000145006403202028/10/202028/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.ART 4 LEI 13979/2020Concluida R$ 3.829,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000140/202028/10/202029/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CULTURA E TURISMO.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 3.829,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,10 X 0,90UNIDADE.1,00R$ 693,00R$ 693,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 0,80 X 0,60UNIDADE.1,00R$ 336,00R$ 336,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 0,80 X 0,50UNIDADE.10,00R$ 280,00R$ 2.800,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000144002571202027/10/202027/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 7.077,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000139/202027/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 7.077,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 2,00 X 1,00UNIDADE1,00R$ 1.400,00R$ 1.400,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,70 X 0,80Unidade1,00R$ 952,00R$ 952,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,30 X 0,70UNIDADE1,00R$ 637,00R$ 637,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,80 X 0,80UNIDADE1,00R$ 1.008,00R$ 1.008,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,90 X 1,00UNIDADE1,00R$ 1.330,00R$ 1.330,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,80 X 1,00UNIDADE1,00R$ 1.260,00R$ 1.260,00
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTE 1,00 X 0,70UNIDADE1,00R$ 490,00R$ 490,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000142005908202026/10/202026/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.ART 4 LEI 13979Concluida R$ 10.920,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000138/202028/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 10.920,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTEUNIDADE.20,00R$ 546,00R$ 10.920,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000141005963202026/10/202026/10/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ART 4 LEI 13979/2020Concluida R$ 9.555,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000137/202028/10/202028/10/202031/12/2020CONFECCAO DE TAPETES SANITIZANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25TERMINO DE PRAZOR$ 9.555,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MANOEL ROCHA DE OLIVEIRA 0664667163015.135.881/0001-25MaterialTAPETE SANITIZANTEUNIDADE.15,00R$ 637,00R$ 9.555,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000135005531202014/10/202014/10/2020AQUISICAO DE SUXAMETONIO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.ART 4 da lei 13.979Concluida R$ 480,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000135/202020/10/202020/10/202031/12/2020AQUISICAO DE SUXAMETONIO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS.HOSPIDROGAS COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46TERMINO DE PRAZOR$ 480,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
HOSPIDROGAS COM. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA35.997.345/0001-46MaterialSUXAMETONIOAMPOLA20,00R$ 24,00R$ 480,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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