Auditorias e Inspeções (Documentos) CIA - Controle Interno e Auditoria

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Anual31/03/20252024Não se AplicaRelatório Conclusivo da Auditoria Regular 02/2024 - Análise dos demais pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES.RELATÓRIO DE AUDITORIA 002.2024 - PARA PUBLICAÇÃO.pdf14,70MB
Anual31/03/20252024Não se AplicaRelatório Conclusivod a Auditoria Regular 01/2024 - Análise obrigatória de pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES.RELATORIO_DE_AUDITORIA_-_2024.doc_-_certo_assinado.pdf0,42MB
Anual27/03/20242024Não se AplicaInstaura Auditoria Regular 02/2024 - Análise dos demais pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES.OFÍCIO 19.2024 (GABINETE) - Instauração da Auditoria Regular 02.pdf0,54MB
Anual27/03/20242024Não se AplicaInstaura Auditoria Regular 01/2024 - Análise obrigatória de pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES.OFÍCIO 18.2024 (GABINETE) - Instauração da Auditoria Regular 01.pdf0,55MB
Anual27/03/20242023Não se AplicaRelatório Conclusivo Auditoria 02/2023 - Gestão de Recursos Humanos e outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEESRELATORIO_DE_AUDITORIA_02_2023_PCA_2023_assinado.pdf1,10MB
Anual27/03/20242023Não se AplicaRelatório Conclusivo Auditoria 01/2023 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEESRELATORIO_DE_AUDITORIA_01.2023_-_PCA_2023_-_PREFEITURA_assinado.pdf0,72MB
Anual10/04/20232023Não se AplicaInstaura Auditoria Regular 02/2023 - Análise dos demais pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES. OFICIO_15.2023_29_ (GABINETE) - Instauracao_da_Auditoria_Regular_02.2023_assinado.pdf0,55MB
Anual10/04/20232023Não se AplicaInstaura Auditoria Regular 01/2023 - Análise obrigatória de pontos de controle da gestão fiscal, orçamentária e financeira nos termos da IN 68/2020 do TCEES. OFICIO_13.2023_29 (GABIENTE)_-Instauracao_da_Auditoria_Regular_01.2023_assinado.pdf0,55MB
Anual22/03/20232023Não se AplicaProcesso na íntegra da Tomada de Contas Especial 01/2022link externo do arquivo 
Anual17/03/20232023Não se AplicaRELATÓRIO CONCLUSIVO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01/2022 - ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS - REVSOL E PLAYGROUNDRELATORIO-CONCLUSIVO-DA-TCE-01-2022.pdf7,48MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaTOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01/2022 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REVSOL E PLAYGROUNDTOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01 2022 PROCEDIMENTO DE ABERTURA.pdf4,29MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaRelatório Conclusivo Auditoria 03/2022 - Outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES não contemplados nas Auditorias 01 e 02/2022RELATORIO_DE_AUDITORIA_03_2022_assinado.pdf0,53MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaPlano Auditoria 03/2022 - Outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES não contemplados nas Auditorias 01 e 02/2022PLANO DE AUDITORIA 03 2022.pdf - revisado.pdf0,39MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaRelatório Conclusivo Auditoria 02/2022 - Gestão de Recursos Humanos e outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES RELATORIO_DE_AUDITORIA_02_2022_assinado.pdf0,47MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaPlano Auditoria 02/2022 - Gestão de Recursos Humanos e outros Pontos de Controle nos termos da IN 68/2020 TCEES PLANO DE AUDITORIA 02 2022.pdf - revisado.pdf0,38MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaRelatório Conclusivo Auditoria 01/2022 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES RELATORIO_CONCLUSIVO_DE_AUDITORIA_01_2022_assinado.pdf0,46MB
Anual17/03/20232022Não se AplicaPlano Auditoria 01/2022 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária nos termos da IN 68/2020 TCEES PLANO DE AUDITORIA 01 2022.pdf - ASSINADO.pdf0,40MB
Bimestral04/03/20222021Não se AplicaRelatório Conclusivo da Auditoria Regular 03/2021 - 6º bimestre/2021RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - 6º BIMESTRE.pdf1,67MB
Bimestral04/03/20222021Não se AplicaRelatório Conclusivo da Auditoria Regular 01/2021 - 6º bimestre/2021RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 001.2021 - 6º BIMESTRE - PRONTA - ASSINADOS.pdf1,93MB
Bimestral04/03/20222021Não se AplicaRelatório Conclusivo da Auditoria Regular 01/2021 - 5º bimestre/2021RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA 001.2021 - 5º B - PROTOCOLO.pdf1,05MB
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