Auditorias e Inspeções (Documentos)

As auditorias obedecem a plano específico e objetivam: obter dados de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial; conhecer a organização e o funcionamento dos órgãos e entidades, avaliar, do ponto de vista do desempenho operacional, suas atividades e sistemas; e aferir os resultados alcançados pelos programas e projetos governamentais. As inspeções, por sua vez, visam suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à legalidade e à legitimidade de atos e fatos administrativos praticados por responsáveis sujeitos à jurisdição do Tribunal.
Fonte: Tribunal de Contas da União.

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Descrição Documento Tamanho Publicado em
 
   
Anual2019 PORTARIA 120/2019 - NOMEIA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01/2019PORTARIA 1202019.PDF0,48MB01/11/2019
Anual2019 PORTARIA 128/2019 - ALTERA COMISSÃO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 01/2019PORTARIA 1282019.PDF0,47MB01/11/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 02/2019 - PARTE II RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA - PARTE II.pdf0,68MB25/10/2019
Anual2019 ANEXOS - AUDITORIA ESPECIAL 01/2019ANEXOS.rar73,64MB03/09/2019
Anual2019 AUDITORIA ESPECIAL 01/2019RELATÓRIO DE AUDITORIA ESPECIAL.pdf0,83MB03/09/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 04/2019 - PROCESSOS DE PAGAMENTOS 1º SEMESTRE - FUNDOS AUDITORIA REGULAR 04 2019.pdf1,77MB22/08/2019
Anual2019 MANIFESTAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - AUDITORIA REGULAR 01/2019MANIFESTAÇÃO DO PREFEITO.PDF1,78MB02/08/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 03/2019AUDITORIA REGULAR 032019.pdf1,10MB01/08/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 02/2019 - PROCESSOS LICITATÓRIOS. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.pdf0,60MB03/07/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 01/2019 - PARTE II - DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.pdf0,43MB03/07/2019
Anual2019 AUDITORIA REGULAR 01/2019RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.pdf0,40MB18/04/2019
Anual2019 COMUNICADO DE ABERTURA DE AUDITORIA ESPECIAL 001/2019AUDITORIA ESPECIAL 0012019.PDF0,38MB08/02/2019
Anual2018 AUDITORIA 06/2018 - OUTRAS AÇÕES MULTISSETORIAISRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.pdf0,41MB19/12/2018
Anual2018 AUDITORIA 05/2018 - GESTÃO DO SUPRIMENTOS DE BENS E SERVIÇOSRELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA.pdf0,48MB04/12/2018
Anual2018 AUDITORIA 04/2018 - CONTROLE DE GESTÃO RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA(assinado).pdf0,53MB12/11/2018
Anual2018 AUDITORIA 03/2018 - GESTÃO PATRIMONIAL RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA(assinado).pdf0,26MB09/10/2018
Anual2018 AUDITORIA 02/2018 - GESTÃO FINANCEIRA RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA(assinado).pdf0,95MB24/09/2018
Anual2018 AUDITORIA 01/2018 - GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA(assinado).pdf0,24MB07/08/2018
Mensal2018JaneiroAUDITORIA 07/2017 - PARTE II - PAGAMENTOS POR INDENIZAÇÃO. Auditoria 072017 - Parte II (assinado).pdf0,59MB05/01/2018
Mensal2017DezembroCHECKLIST DA LEI 8.666/93 - PREGÃO PRESENCIAL 048/2017PREGÃO 0482017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS(assinado).pdf0,21MB05/12/2017
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